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dc.contributor.advisorMamani Yucra, Jakelyn Soledades_PE
dc.contributor.authorChoque Tapia, ELizabeth Marthaes_PE
dc.date.accessioned2025-12-11T23:16:51Z
dc.date.available2025-12-11T23:16:51Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12819/4142
dc.description.abstractEl presente trabajo de suficiencia profesional tiene como finalidad plasmar la experiencia adquirida en el área de auditoría interna, específicamente en la revisión de fondos en custodia como caja chica, ventanilla y bóveda, dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala, ubicada en la región Tacna, durante el año 2024. El objetivo principal fue analizar la incidencia de la auditoría interna en el fortalecimiento del control financiero, con énfasis en la transparencia, legalidad y eficiencia en el manejo de recursos económicos pertenecientes a los socios. La investigación se centró en la problemática de posibles inconsistencias contables y riesgos operativos derivados de una gestión deficiente de los fondos en custodia. Para enfrentar esta situación, se aplicaron técnicas de auditoría como el arqueo de caja, revisión documental y entrevistas al personal encargado, con el fin de identificar desviaciones, promover buenas prácticas y reforzar la cultura de control interno. En conclusión, este trabajo evidencia la importancia de una auditoría interna rigurosa en el contexto cooperativo, no solo para garantizar el cumplimiento normativo, sino también para fomentar la confianza de los socios, la sostenibilidad institucional y la competitividad del sistema financiero cooperativo.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad José Carlos Mariáteguies_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.sourceUniversidad José Carlos Mariáteguies_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UJCMes_PE
dc.subjectAuditoría Internaes_PE
dc.subjectfondos en custodiaes_PE
dc.subjectcaja chicaes_PE
dc.subjectventanillaes_PE
dc.subjectbóvedaes_PE
dc.subjectcontrol internoes_PE
dc.subjectcooperativaes_PE
dc.subjectarqueo de cajaes_PE
dc.titleIncidencia de auditoría interna en la revisión de fondos en custodia: Caja chica, ventanilla y bóveda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala, Tacna 2024es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad José Carlos Mariátegui. Facultad de Cienciases_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
renati.author.dni00496918
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0009-0002-8806-5150es_PE
renati.advisor.dni47577028
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorOrocollo Parillo, Ana Mariaes_PE
renati.jurorPineda Yucra, Wilfredoes_PE
renati.jurorMelendez Quispe, Eileen Julianaes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_PE


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